质量管理部门职责不清,不仅影响到工作效率,职责错位还容易导致人心不稳。
一、质量管理部门管理要点、职责和岗位设置
1、质量管理组织内部管理要点
・应有文件化的品管组织和隶属关系;
・品管内部的人员要有明确的职责分工(职位说明书);
・文件化的品管权限-如原料,半成品,成品放行权等;
・有培训计划和培训执行记录;
・有内部奖惩制度,并与工资挂钩;
・要对产品质量数据的收集和分析,并与部门及责任人绩效挂钩。
2、质量管理部门的一般职责
・进料检验-原料,辅料,包装物料等;
・过程监控-人、机、料、法、环;
・成品检验-人员,时机,依据,权限;
・监视测量装置的校准与管理;
・品质保证能力-质量体系的建立和推进;
・品质计划-产品标准,作业指导书,工艺文件,记录;
・客户投诉相关过程的管理-原因分析,就正措施,程序化;
・样品管理。
3、质量管理部门的主要岗位
・原料/辅料/包装物料验收员(原料专员);
・品管员-过程监控和监督,客户投诉的处理与跟踪;
・质检员-半成品、成品感官检验,检测样品取样;
・化验员-化验室检测;
・发货监装员;
・体系推进和考核;
・标准化管理员-官方文件的接收和处理,企业标准起草、备案,本部门第三层文件起草、修订,计量器具管理。
4、质量部门设置及分工是什么?
质量检验工作:
制程(生产过程)质量检验(IPQC)
进料质量检验(IQC)
装配质量检验
出货质量检验(OQC)
质量体系(QS)
品质工程(QE)
品质保证(QA)
供应商质量管理(SQA)。
5、质量部工作的主要考核项目和指标
(1)主要项目:
・质量管理、质量检验制度是否完善;
・产品质量检验、生产过程控制是否完善、有效;
・计量检验器具是否定期校准,质量标准贯彻执行的情况;
・对关键生产工序的质量检验制度执行的情况;
・对原材料、外购件、成品的质量检验是否到位,是否有记录;
・质量管理体系运行是否全面、有效。
(2)主要指标:
・产品质量合格率;
・制成不良率;
・监测和测量仪器校准率;
・产品检验状态标识率;
・质量计划指标完成率;
・管理评审整改措施完成率;
・抽检不良率;
・纠正措施的有效率;
・原材料消耗下降率;
・质量成本指标完成率。
6、质量部门应达到的标准
・质量管理的要求应贯穿于企业经营管理的各项活动中,质量检验贯穿于产品生产经营的全过程,确保产品状态标识易于识别和可追溯;
・建立起规范的不合格品的鉴别、识别、记录、评审和处置办法;
・制订有效的预防措施,以消除潜在的不合格的原因,防止不合格的发生;
・制订有效的纠正措施标准,以消除不合格产生的原因以及顾客不满意的情况;
・建立并实施采购检验标准,以确保采购的产品满足规定的质量要求;
・质量记录完整、规范,内部审核、管理评审按计划执行,管理目标完成情况良好。
二、质量管理部门各项工作的具体内容
1、进料管理
・有明确的检验标准;
・验收流程要清晰;
・抽样的方法需正确;
・应定期对供应商进行现场评估;
・定期统计供应商的所供原料的品质状况;
・供应商的产品品质发生异常应及时与其沟通;
・应有明确的供应商考核办法;
・供应商连续出现质量问题应有相应的处理办法;
・供应商产品质量进行改进后要及时跟踪;
・明确规定因供应商原材料质量问题造成损失的责任承担办法,并在相应的合同中予以明确;
・进料检验组人员的应有必要的专业知识和职业素质;
・进料检验报告要清晰,并得到合理的保存;
・原材料存在轻微质量问题,而生产车间又急需用时,应有明确的特采程序,并规定特采批准人;
・紧急放行应有明确的程序,并规定紧急放行批准人;
・不合格的原材料要有明确的处置方式;
・规定退回供应的产品应及时退回。
2、过程管理―人员
・合理配备过程检验和监控人员;
・过程检验和监控人员的能力和素质应符合要求;
・过程检验和监控的力度要达到企业预防产品出现不合格品的需要;
・过程产品出现不合格品如何处置要有明确的措施;
・产品出现不合格时信息要及时传递;
・产品出现不合格品原因要明确由谁来分析;
・过程所运用的统计技术应满足企业的需要;
・过程检验和监控人员与各车间要有良好的沟通渠道,并形成产品质量是制造出来的,而不是检验出来的理念;
・产品订单的特殊要求要能及时传递到过程监控人员。
3、过程管理-文件和标准
・有准确、适宜和充分的作业指导书;
・有准确、适宜和充分的过程检验标准;
・有明确的过程检验流程及质量控制点;
・有过程检验记录/监督监控记录且真实可行;
・有文件化过程异常处理的程序;
・要明确规定半成品放行权;
・有文件化的过程检验状态标准及区分,且有效执行;
・有相关品质问题及统计分析。
4、成品管理
・要有明确的成品检验标准;
・成品检验(含化验员)人员的能力和素质要达到相应的要求;
・成品检验的抽样方法要合理;
・每一客户/订单的特殊要求都准确无误地传递到相关人员;
・有文件规定成品的标识方法并得到有效执行;
・有有效防止成品漏检的方法;
・有文件化规定成品异常处理程序,如处理方法、批准权限;
・成品检验结果由谁批准;
・成品是否可以特别放行,如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行,审批权限要得到明确的规定;
・成品检验报告要清晰,并得到合理保存,通过成品检验报告能追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等;
・要有发货监装记录且记录完整;
・要形成长期积压库存定期报告制度;
・库存积压产品出厂前要重新检验确认。
5、监视和测量装置管理
・计量/检测没备要形成台账统一管理,台帐要实行动态管理,定时更新;
・各质量检验流程要明确规定所使用仪器名称;
・计量/检测设备的精确度要达到测量的使用要求;
・计量/检测设备要按要求定期进行校验(外/内);
・计量设备的使用状态标识要明确;
・计量设备所使用的环境要达到其设备本身要求的环境条件;
・复杂的计量设备要形成操作指导书指导员工如何操作;
・检测设备要定期保养且建档。
6、质量保证-体系推进和考核
・建立完整的质量管理体系(从设计一试产―生产―检测―出货一服务);
・整体管理架构要完整,各级管理职能要明确;
・以文件形式规定质量目标且为员工所理解,并分解到各部门且得以执行;
・各相关单位对质量记录要的收集、发放、借阅等要进行管制;
・产品生产过程中各产品的状态有标识并有追溯性;
・客户抱怨处置及时,定期进行客户满意度调查;
・对体系运行情况进行定期的考核和改进。
7、质量保证-品质计划
・生产前有完善的品质计划(作业指导书/加工工艺/质量记录/卫生保证措施/质量控制点的确定),尤其对特殊的产品有无特别的规定;
・客户的要求被相关质量管理人员熟知;
・各相关人员均进行了岗位培训,且考试通过方可上岗,并有相应记录;
・对可能发现的异常进行分析识别,并采取预防措施;
・开展有助于质量提升的5S、QC等活动;
・涉及产品更改,要有书面的会签确认,并对相应品质再检验确认且有相应记录;
・品质控制各阶段保证没有漏检发生,并有相应方法或程序支持。
8、质量保证-制度、文件及其它
・内部要有明确的奖罚制度;
・各员工的工作职责要明确;
・各种工作流程要做出合理明确的规定;
・本部门能够得到技术文件的最新版本;
・文件的保存安全可靠,便于索引与使用,并能防止错用文件;
・员工均进行适当的培训,确保其胜任本岗位的工作;
・公司上级文件与思想及时向下传达;
・与其他部门建立了良好的沟通。
9、客户投诉
・每一次客户投诉要以最快的速度回复,并尽量让顾客满意;
・客户投诉的处理流程及由谁来处理要有明确规定;
・客户投诉回复内容要适当,并有文件明确规定批准人;
・每次客户投诉都要进行相应原因分析,制定了必要的纠正和预防措施,并标准化;
・对客户投诉要进行定期统计和分析;
・交货的及时性等方面投诉也应进行统计和管理。
10、实物样品(或图片)
・当不便用文字表达或用文字表达不清楚时,要形成实物样品封存或拍成照片作为参照;
・实物样品(图片)是否分为合格限度样品与不合格限度样品,让员工明确判断标准;
・实物样品(图片)是否定期确认和更新;
・进料、制造过程、成品各过程中在需要的地方均有便于参照的实物样品(图 片);
・合理保存实物样品(图片),使其不易变质。