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物料名称 |
规格型号 |
物料编码 |
供应商 |
到货数量 |
到货日期 |
批次号 |
检验结果 |
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仓库管理员:________ |
检验员:_______ |
负责人:________ |
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领用部门 |
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领用日期 |
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生产单号 |
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序号 |
物料名称 |
规格型号 |
物料编码 |
申请数量 |
实发数量 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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领用人:_________ |
车间负责人:_________ |
发料人:_________ |
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备注:_________________________________________ |
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日期 |
物料名称 |
规格型号 |
发放数量 |
领用部门 |
领用人 |
发放人 |
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注:本表由仓库填写,作为日常发料记录。 |
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序号 |
物料名称 |
规格型号 |
物料编码 |
账面数量 |
实盘数量 |
差异数量 |
差异原因 |
备注 |
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盘点日期:_______ |
盘点类型:□月度 □年度 □抽盘 |
盘点人:________ |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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盘点人:__________ |
监盘人:__________ |
负责人:_________ |
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盘点总结:_____________________ |
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物料名称 |
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规格型号 |
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批次号 |
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供应商 |
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不合格数量 |
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发现日期 |
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不合格情况描述: |
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检验意见:□退货 □换货 □让步接收 □报废 |
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处理结果:_____________________ |
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填报人:________ |
检验员:________ |
负责人:________ |
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处理完成日期:__________ |
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申请部门 |
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申请日期 |
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申请人 |
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序号 |
物料名称 |
规格型号 |
数量 |
报废原因 |
预估损失 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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报废原因详细说明: |
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部门意见:_______ |
质检意见:_______ |
财务意见:_________ |
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最终审批:___________ |
销毁监督人:_________ |
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