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包装物料管理规范及全套表单

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-05-27  来源:食品质量管理公众号  作者:食品论坛网友分享
核心提示:为规范本公司包装物料的采购、验收、仓储、领用、使用、报废等全过程管理,确保包装物料质量符合要求,防止包装物料污染食品,避免包装物料浪费,降低生产成本,特制定本规范。
1、目的
 
  为规范本公司包装物料的采购、验收、仓储、领用、使用、报废等全过程管理,确保包装物料质量符合要求,防止包装物料污染食品,避免包装物料浪费,降低生产成本,特制定本规范。
 
2、适用范围
 
  本规范适用于本公司所有食品包装物料的管理,包括但不限于:
 
  (1)内包装材料:复合膜、包装袋、包装盒、瓶、罐、标签、铝箔等;
 
  (2)外包装材料:瓦楞纸箱、纸板、隔板、封箱胶带等;
 
  (3)辅助包装材料:干燥剂、脱氧剂、吸管、勺子、扎带等;
 
  (4)印刷类材料:不干胶标签、说明书、合格证、防伪标识等。
 
3、职责
 
  3.1 采购部
 
  3.1.1 负责包装物料供应商的选择、评估和管理;
 
  3.1.2 负责按照采购计划及时采购合格的包装物料;
 
  3.1.3 负责与供应商沟通协调包装物料的质量问题及退换货事宜。
 
  3.2 仓储部
 
  3.2.1 负责包装物料的入库验收、仓储保管、发放工作;
 
  3.2.2 负责包装物料库存台账的建立与维护;
 
  3.2.3 负责包装物料的库存盘点及库存预警;
 
  3.2.4 负责不合格包装物料的隔离存放及退换货跟进。
 
  3.3 质检部
 
  3.3.1 负责制定包装物料质量检验标准;
 
  3.3.2 负责包装物料的入库质量检验及判定;
 
  3.3.3 负责包装物料使用过程中的质量监督;
 
  3.3.4 负责不合格包装物料的判定及处理方案制定。
 
  3.4 生产部(各车间)
 
  3.4.1 负责提出包装物料领用申请;
 
  3.4.2 负责包装物料使用前的质量确认;
 
  3.4.3 负责包装物料的现场管理和合理使用;
 
  3.4.4 负责剩余包装物料的退库及现场废弃物的清理。
 
  3.5 技术部
 
  3.5.1 负责包装物料的设计及技术要求制定;
 
  3.5.2 负责新包装物料的试生产验证;
 
  3.5.3 负责包装物料使用过程中技术问题的解决。
 
4、包装物料分类与编码
 
  4.1 包装物料分类
 
  4.1.1 A类(直接接触食品):指与食品直接接触的内包装材料,如复合膜、包装袋、瓶、罐等;
 
  4.1.2 B类(非直接接触食品):指不直接接触食品的包装材料,如外包装箱、标签、胶带等;
 
  4.1.3 C类(辅助包装):辅助包装用材料,如干燥剂、脱氧剂、吸管、说明书等。
 
  4.2 编码规则
 
  4.2.1 编码格式:物料类别-物料类型-规格型号-流水号;
 
  4.2.2 示例:A-NM-120g-001 表示A类(直接接触)内包装袋,规格120g;
 
  4.2.3 所有包装物料必须有唯一的物料编码,并在系统中维护。
 
5、供应商管理与采购
 
  5.1 供应商资质要求
 
  5.1.1 A类包装物料供应商必须取得食品包装材料生产许可证(SC证);
 
  5.1.2 供应商应具备相应的生产能力和质量保证能力;
 
  5.1.3 供应商应提供营业执照、生产许可证、第三方检测报告等资质文件;
 
  5.1.4 直接接触食品的包装材料供应商应提供QS/SC认证及材质符合性声明。
 
  5.2 供应商评估与管理
 
  5.2.1 建立合格供应商名录,定期对供应商进行评估(至少每年一次);
 
  5.2.2 新供应商需经过样品测试、现场审核、小批量试用等程序后方可纳入合格供应商;
 
  5.2.3 对出现质量问题的供应商,限期整改,整改不合格的取消供应商资格。
 
  5.3 采购要求
 
  5.3.1 根据生产计划和库存情况制定采购计划,确保合理库存;
 
  5.3.2 采购合同应明确包装物料的技术要求、质量标准、验收方法、违约责任等;
 
  5.3.3 采购的包装物料必须附有产品合格证或质量证明文件;
 
  5.3.4 直接接触食品的包装材料每批次必须要求供应商提供出厂检验报告。
 
6、入库验收管理
 
  6.1 验收流程
 
  6.1.1 包装物料到货后,仓库管理员首先核对送货单与采购订单是否一致;
 
  6.1.2 核对物料名称、规格、数量、批号、生产日期等信息;
 
  6.1.3 检查包装是否完好,有无破损、受潮、污染等情况;
 
  6.1.4 核对无误后,填写《包装物料入库验收记录表》,通知质检人员进行质量检验;
 
  6.1.5 质检人员按照检验标准进行检验,出具检验报告;
 
  6.1.6 检验合格的物料办理入库手续,不合格物料隔离存放并通知采购部处理。
 
  6.2 检验内容
 
  6.2.1 外观检查:包装完好、无破损、无污染、无异味、印刷清晰;
 
  6.2.2 尺寸规格:尺寸、厚度、重量等符合技术要求;
 
  6.2.3 印刷质量:文字图案清晰、颜色正确、位置准确、无错印漏印;
 
  6.2.4 卫生要求:A类包装材料应洁净、无异味、无污染;
 
  6.2.5 材质验证:材质符合要求,必要时送第三方检测;
 
  6.2.6 功能性测试:密封性、热封强度、耐压性等(根据需要)。
 
  6.3 抽样方案
 
  6.3.1 一般包装材料:按GB/T 2828.1抽样检验,采用正常检验二次抽样方案;
 
  6.3.2 A类包装材料:加严抽样,增加卫生指标检验;
 
  6.3.3 标签、印刷品:100%检查内容正确性,外观按抽样方案;
 
  6.3.4 每批次到货抽取不少于3个代表性样品进行检验。
 
  6.4 验收记录
 
  6.4.1 每次验收必须如实填写《包装物料入库验收记录表》;
 
  6.4.2 记录内容包括:物料名称、规格型号、物料编码、供应商名称、到货数量、到货日期、批号、检验项目、检验结果、检验人、验收结论等;
 
  6.4.3 验收记录由相关人员签字确认后归档保存。
 
7、仓储管理
 
  7.1 仓库要求
 
  7.1.1 包装物料仓库应保持清洁、干燥、通风良好,配备必要的防鼠、防虫、防潮设施;
 
  7.1.2 仓库内温度应控制在10℃~30℃,相对湿度≤75%;
 
  7.1.3 仓库应远离污染源,不得存放有毒有害物品;
 
  7.1.4 仓库应配备消防器材,符合消防安全要求。
 
  7.2 存放要求
 
  7.2.1 包装物料应按类别、规格、批次分区存放,标识清晰;
 
  7.2.2 物料堆放应离地离墙10cm以上,离顶50cm以上,便于通风和检查;
 
  7.2.3 堆放高度应根据包装材料承重能力确定,防止挤压变形;
 
  7.2.4 A类包装物料应加防尘罩或密封存放,防止污染;
 
  7.2.5 印刷类包装材料应避光存放,防止褪色;
 
  7.2.6 不同品种、不同批次的包装物料之间应有明显间隔,防止混淆。
 
  7.3 标识管理
 
  7.3.1 所有包装物料都应有明显的标识牌;
 
  7.3.2 标识内容包括:物料名称、规格型号、物料编码、批次号、入库日期、数量、质量状态(合格/待检/不合格);
 
  7.3.3 合格物料用绿色标识,待检物料用黄色标识,不合格物料用红色标识并隔离存放。
 
  7.4 先进先出
 
  7.4.1 包装物料发放严格执行"先进先出"原则;
 
  7.4.2 按入库日期先后顺序发放,先入库的物料先发放;
 
  7.4.3 定期检查库存物料的保质期,临期物料提前预警。
 
  7.5 安全库存
 
  7.5.1 根据生产需求和采购周期确定每种包装物料的安全库存量;
 
  7.5.2 当库存低于安全库存时,仓库管理员应及时预警,通知采购部采购;
 
  7.5.3 安全库存量一般为15~30天的用量。
 
8、领用与发放管理
 
  8.1 领用申请
 
  8.1.1 各车间根据生产计划填写《包装物料领用申请表》;
 
  8.1.2 领用申请应注明物料名称、规格型号、数量、用途、领用车间、领用人;
 
  8.1.3 领用申请需经车间负责人审核批准后方可生效;
 
  8.1.4 紧急领用可先电话通知,事后补办手续。
 
  8.2 发放要求
 
  8.2.1 仓库管理员凭批准后的领用申请表发放物料;
 
  8.2.2 发放时认真核对物料名称、规格、数量、批次,确保准确无误;
 
  8.2.3 发放时检查物料质量状态,只有合格状态的物料才能发放;
 
  8.2.4 发放数量原则上不超过3天的用量,避免车间现场积压;
 
  8.2.5 发放时双方当面点清数量,签字确认。
 
  8.3 发放记录
 
  8.3.1 每次发放必须填写《包装物料发放记录表》;
 
  8.3.2 记录内容包括:物料名称、规格、发放数量、领用单位、领用人、发放人、发放日期等;
 
  8.3.3 发放记录应及时录入库存管理系统,做到账物相符。
 
9、使用过程管理
 
  9.1 车间现场管理
 
  9.1.1 车间现场存放的包装物料应分类整齐摆放,标识清晰;
 
  9.1.2 直接接触食品的包装材料使用前应进行必要的消毒或清洁处理;
 
  9.1.3 包装物料不得直接接触地面,应放在专用托盘或物料架上;
 
  9.1.4 未使用完的包装物料应及时封口或加盖,防止污染。
 
  9.2 使用前确认
 
  9.2.1 使用前检查包装物料的外观质量,有无破损、污染、异味等;
 
  9.2.2 核对包装物料的名称、规格、印刷内容是否与生产产品相符;
 
  9.2.3 标签类物料使用前应100%核对文字内容,防止错用;
 
  9.2.4 发现不合格的包装物料应立即停止使用,退回仓库。
 
  9.3 节约使用
 
  9.3.1 加强员工培训,提高操作技能,减少包装物料损耗;
 
  9.3.2 制定包装物料损耗定额,定期考核;
 
  9.3.3 可回收利用的包装物料应回收利用,减少浪费;
 
  9.3.4 严禁随意丢弃可用的包装物料。
 
  9.4 退料管理
 
  9.4.1 生产结束后剩余的完好包装物料应及时退回仓库;
 
  9.4.2 退料时填写退料单,注明物料名称、规格、数量、退料原因;
 
  9.4.3 退回的物料经质检确认合格后方可重新入库;
 
  9.4.4 已污染、已破损的物料不得退库,按报废处理。
 
10、不合格品与报废管理
 
  10.1 不合格品范围
 
  10.1.1 入库验收时判定为不合格的包装物料;
 
  10.1.2 仓储过程中发现的受潮、破损、霉变等不合格物料;
 
  10.1.3 使用过程中发现的质量不合格物料;
 
  10.1.4 超过保质期或已过期的包装物料;
 
  10.1.5 因产品改版、配方变更等原因不再使用的旧版包装物料。
 
  10.2 不合格品处理
 
  10.2.1 不合格包装物料应立即隔离存放,悬挂红色标识;
 
  10.2.2 填写《不合格包装物料处理记录表》,记录不合格原因、数量等;
 
  10.2.3 质检部门对不合格品进行评审,确定处理方案:
 
  a) 退换货:退回供应商换货或退货;
 
  b) 让步接收:不影响产品质量的,经批准后可降级使用;
 
  c) 报废:无法使用的,做报废处理;
 
  10.2.4 处理方案经相关负责人批准后执行。
 
  10.3 报废管理
 
  10.3.1 需要报废的包装物料由使用部门或仓库填写《包装物料报废申请表》;
 
  10.3.2 申请表应注明报废物料名称、规格、数量、报废原因、报废损失金额;
 
  10.3.3 经质检部审核、负责人批准后方可报废;
 
  10.3.4 报废物料应及时清理出仓库,防止与合格物料混淆;
 
  10.3.5 报废的旧版标签、包装等应销毁,防止流入市场。
 
  10.4 销毁管理
 
  10.4.1 涉及印刷内容的包装物料(如标签、包装盒)报废时必须进行销毁;
 
  10.4.2 销毁方式可采用:粉碎、焚烧、涂改覆盖等;
 
  10.4.3 销毁过程应有两人以上在场监督,填写销毁记录;
 
  10.4.4 严禁将印有产品信息的报废包装物料出售或外流。
 
11、盘点管理
 
  11.1 盘点方式
 
  11.1.1 日常盘点:仓库管理员每日对出入库物料进行核对,做到日清月结;
 
  11.1.2 月度盘点:每月末进行全面盘点,填写《包装物料库存盘点表》;
 
  11.1.3 年度盘点:每年年末进行全面盘点,由财务、仓储、质检等部门联合进行;
 
  11.1.4 抽盘:质检部、财务部不定期对库存物料进行抽盘。
 
  11.2 盘点内容
 
  11.2.1 核对库存数量与账面数量是否一致;
 
  11.2.2 检查库存物料的质量状态,有无变质、损坏;
 
  11.2.3 检查库存物料的有效期,有无过期或临期;
 
  11.2.4 检查仓储条件是否符合要求;
 
  11.2.5 检查物料标识是否完整清晰。
 
  11.3 差异处理
 
  11.3.1 盘点出现差异时,应及时查明原因;
 
  11.3.2 差异原因包括:计量误差、自然损耗、丢失、损坏、记录错误等;
 
  11.3.3 查明原因后填写盘点差异报告,经批准后调整账面数量;
 
  11.3.4 对非正常损耗,应追究相关责任人责任。
 
12、记录与追溯
 
  12.1 记录要求
 
  12.1.1 包装物料管理的各个环节都应做好记录;
 
  12.1.2 记录应真实、准确、完整、及时;
 
  12.1.3 记录应由责任人签字确认;
 
  12.1.4 记录不得随意涂改,确需涂改时应签名并注明日期。
 
  12.2 追溯要求
 
  12.2.1 建立包装物料追溯体系,实现从供应商到成品的全程可追溯;
 
  12.2.2 每批包装物料都应有唯一的批号标识;
 
  12.2.3 通过生产记录可追溯到每批产品使用的包装物料批次;
 
  12.2.4 当包装物料出现质量问题时,可快速追溯到使用该物料的产品范围,及时召回。
 
  12.3 记录保存
 
  12.3.1 所有记录应分类整理,装订成册,妥善保管;
 
  12.3.2 记录保存期限为产品保质期后一年,且不少于两年;
 
  12.3.3 保存期满的记录,经批准后方可销毁。
 
13、培训与考核
 
  13.1 培训要求
 
  13.1.1 定期对相关人员进行本规范的培训,确保熟悉操作要求;
 
  13.1.2 新员工上岗前必须进行包装物料管理相关知识培训;
 
  13.1.3 培训内容包括:包装物料分类、验收标准、仓储要求、使用规范、异常处理等。
 
  13.2 考核要求
 
  13.2.1 定期对包装物料管理工作进行检查考核;
 
  13.2.2 考核内容包括:账物相符率、物料损耗率、规范执行情况等;
 
  13.2.3 对管理规范、节约物料的部门和个人给予奖励;
 
  13.2.4 对违反规范、造成损失的,追究相关人员责任。
 
附录:包装物料管理记录表
 
  表1:包装物料入库验收记录表
 

物料名称

规格型号

物料编码

供应商

到货数量

到货日期

批次号

检验结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仓库管理员:________

检验员:_______

负责人:________

 
  表2:包装物料领用申请表
 

领用部门

 

领用日期

 

生产单号

 

序号

物料名称

规格型号

物料编码

申请数量

实发数量

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

领用人:_________

车间负责人:_________

发料人:_________

备注:_________________________________________

 
  表3:包装物料发放记录表
 

日期

物料名称

规格型号

发放数量

领用部门

领用人

发放人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表由仓库填写,作为日常发料记录。

 
  表4:包装物料库存盘点表
 

序号

物料名称

规格型号

物料编码

账面数量

实盘数量

差异数量

差异原因

备注

盘点日期:_______

盘点类型:□月度 □年度 □抽盘

盘点人:________

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

盘点人:__________

监盘人:__________

负责人:_________

盘点总结:_____________________

 
  表5:不合格包装物料处理记录表
 

物料名称

 

规格型号

 

批次号

 

供应商

 

不合格数量

 

发现日期

 

不合格情况描述:

 

检验意见:□退货 □换货 □让步接收 □报废

处理结果:_____________________

填报人:________

检验员:________

负责人:________

处理完成日期:__________

 
  表6:包装物料报废申请表
 

申请部门

 

申请日期

 

申请人

 

序号

物料名称

规格型号

数量

报废原因

预估损失

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

报废原因详细说明:

 

部门意见:_______

质检意见:_______

财务意见:_________

最终审批:___________

销毁监督人:_________

 
 
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